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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2626 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS , DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM POA AS 17:00 HS RETORNO DIA 30.03.2023 EMBARQUE AS 21:00 HS E AS 23:00 VOLTANDO PARA S.V.SUL CHEGADA PREVISTA PARA 05:00 DO DIA 31.03.2023. 1.046,28 3.661,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS , DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM POA AS 17:00 HS RETORNO DIA 30.03.2023 EMBARQUE AS 21:00 HS E AS 23:00 VOLTANDO PARA S.V.SUL CHEGADA PREVISTA PARA 05:00 DO DIA 31.03.2023. 3.661,98
06/03/2023 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS , DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM POA AS 17:00 HS RETORNO DIA 30.03.2023 EMBARQUE AS 21:00 HS E AS 23:00 VOLTANDO PARA S.V.SUL CHEGADA PREVISTA PARA 05:00 DO DIA 31.03.2023. 3.661,98
09/03/2023 Pagamento de Empenho 2626/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.661,98
TOTAL 3.661,98 3.661,98 3.661,98
SALDO A PAGAR 0,00