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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRÊS S INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE 350,00 2.450,00
3.00 Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: AtenderSuprir as necessidades do setor de finanças 319,70 959,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: AtenderSuprir as necessidades do setor de finanças 3.409,10
20/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/000002736; 3.409,10
28/04/2023 Pagamento de Empenho 2648/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.409,10
TOTAL 3.409,10 3.409,10 3.409,10
SALDO A PAGAR 0,00