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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2805 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 620,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 620,55
01/03/2023 FÉRIAS MARÇO 2023 620,55
06/03/2023 ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 620,55
06/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO -620,55
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2805/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 620,55
TOTAL 620,55 620,55 620,55
SALDO A PAGAR 0,00