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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2828 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 1.624,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 1.624,64
01/03/2023 FÉRIAS MARÇO 2023 1.624,64
06/03/2023 ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 1.624,64
06/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO -1.624,64
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2828/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.624,64
TOTAL 1.624,64 1.624,64 1.624,64
SALDO A PAGAR 0,00