| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 | 604,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | INSS PATRONAL FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 | 604,45 | ||
| 01/03/2023 | FÉRIAS MARÇO 2023 | 604,45 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 2842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 604,45 | ||
| TOTAL | 604,45 | 604,45 | 604,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||