O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO 24 HS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 138,50 207.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO 24 HS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 207.750,00
09/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/98; 57.588,09
10/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57.588,09
14/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 100; 109.692,00
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109.692,00
11/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 4; 40.469,91
12/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2023 CASTELAN & CIA LTDA ME - 12440 40.469,91
TOTAL 207.750,00 207.750,00 207.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.