| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER JAC1G29 | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER JAC1G29 | 39,00 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001910; | 39,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 2967/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||