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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3042 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
260.00 Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) 4,45 1.157,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) 1.157,00
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 003/000015103; 1.157,00
04/04/2023 Pagamento de Empenho 3042/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.157,00
TOTAL 1.157,00 1.157,00 1.157,00
SALDO A PAGAR 0,00