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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3109 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIGAÇÃO TELEFONE 3257-2167 POLICLÍNICA(A). MÊS MARÇO 2023 97,75 97,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIGAÇÃO TELEFONE 3257-2167 POLICLÍNICA(A). MÊS MARÇO 2023 97,75
08/03/2023 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIGAÇÃO TELEFONE 3257-2167 POLICLÍNICA(A). MÊS MARÇO 2023 97,75
09/03/2023 Pagamento de Empenho 3109/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,75
TOTAL 97,75 97,75 97,75
SALDO A PAGAR 0,00