| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 3398 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TELECENTRO, RUA CARAPÉ, 122. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.VENCIMENTO EM 22/04/2023. | 143,98 | 143,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TELECENTRO, RUA CARAPÉ, 122. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.VENCIMENTO EM 22/04/2023. | 143,98 | ||
| 17/03/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TELECENTRO, RUA CARAPÉ, 122. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.VENCIMENTO EM 22/04/2023. | 143,98 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 3398/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,98 | ||
| TOTAL | 143,98 | 143,98 | 143,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||