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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 04/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE NO CAD POSTERIOR TRANSFERENCIA HUSM /CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 03.01.23 DAS 17:00 AS 23:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE NO CAD POSTERIOR TRANSFERENCIA HUSM /CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 03.01.23 DAS 17:00 AS 23:00 HS 30,00
05/01/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE NO CAD POSTERIOR TRANSFERENCIA HUSM /CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 03.01.23 DAS 17:00 AS 23:00 HS 30,00
19/01/2023 Pagamento de Empenho 34/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00