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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função: Comunicações
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.03 Hospedagem dp website, manutenção do website, backup de segurança e certificado de segurança SSL (criptografia) 257,87 2.844,18
11.03 100 caixas de e-mails com 10gb de espaço cada 257,87 2.844,44
0.42 Correção monetária do período de 23/02/2021 a 23/02/2022 (IGPM) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE E CAIXAS DE E-MAIL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL 862,92 362,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 Hospedagem dp website, manutenção do website, backup de segurança e certificado de segurança SSL (criptografia) 100 caixas de e-mails com 10gb de espaço cada Correção monetária do período de 23/02/2021 a 23/02/2022 (IGPM) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE E CAIXAS DE E-MAIL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL 6.051,31
21/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 19612; 500,25
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,25
17/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 19827; 515,75
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
15/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 20105; 515,75
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
19/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20394; 515,75
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
20/07/2023 Conforme Recibo Nº 20710; 515,75
21/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
18/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21012; 515,75
23/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
21/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21322; 515,75
25/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
20/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/24642; 515,75
24/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
29/11/2023 Hospedagem dp website, manutenção do website, backup de segurança e certificado de segurança SSL (criptografia) 100 caixas de e-mails com 10gb de espaço cada Correção monetária do período de 23/02/2021 a 23/02/2022 (IGPM) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE E CAIXAS DE E-MAIL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL 526,41
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21958; 515,75
29/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,75
29/11/2023 liquidação valor incorreto. -526,41
18/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/22281; 566,76
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 566,76
18/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/22598; 566,76
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 566,76
08/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/23039; 291,54
11/03/2024 Pagamento de Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,54
TOTAL 6.051,31 6.051,31 6.051,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.