| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA. VIAGEM A SANTA MARIA - RS. LEVAR SECRETARIA PARA REUNIÃO DA AMCENTRO NO VEÍCULO JAV 8E71.DIA 17/03/2023 DAS 08:30MIN ÀS 14:30MIN. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 1/4 DE DIÁRIA. VIAGEM A SANTA MARIA - RS. LEVAR SECRETARIA PARA REUNIÃO DA AMCENTRO NO VEÍCULO JAV 8E71.DIA 17/03/2023 DAS 08:30MIN ÀS 14:30MIN. | 30,00 | ||
| 23/03/2023 | 1/4 DE DIÁRIA. VIAGEM A SANTA MARIA - RS. LEVAR SECRETARIA PARA REUNIÃO DA AMCENTRO NO VEÍCULO JAV 8E71.DIA 17/03/2023 DAS 08:30MIN ÀS 14:30MIN. | 30,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 3413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||