| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD |
| Número do empenho: | 3449 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 17.03.2023 DAS 12:11 AS 16:46 MIN. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 17.03.2023 DAS 12:11 AS 16:46 MIN. | 30,00 | ||
| 20/03/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO DIA 17.03.2023 DAS 12:11 AS 16:46 MIN. | 30,00 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 3449/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||