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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3496 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÉ AUXILIAR 22,00 22,00
1.00 VALVULA DE EXPANSÃO 220,00 220,00
2.00 CARGA DE GÁS R410A 240,00 480,00
1.00 FILTRO AR 50,00 50,00
1.00 limpa ar condicionado 50,00 50,00
2.00 PALHETAS AMBULÂNCIA MONTANA Finalidade: MANUTENÇÃO AMBULANCIA MONTANA 67,50 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 RELÉ AUXILIAR VALVULA DE EXPANSÃO CARGA DE GÁS R410A FILTRO AR limpa ar condicionado PALHETAS AMBULÂNCIA MONTANA Finalidade: MANUTENÇÃO AMBULANCIA MONTANA 957,00
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001232; 957,00
29/03/2023 Pagamento de Empenho 3496/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 957,00
TOTAL 957,00 957,00 957,00
SALDO A PAGAR 0,00