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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VELA IGNIÇÃO 160,00 640,00
1.00 BICO INJETOR 28,00 28,00
1.00 BOBINA DE IGNIÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO LIVINA IVQ9959 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 VELA IGNIÇÃO BICO INJETOR BOBINA DE IGNIÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO LIVINA IVQ9959 1.018,00
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001233; 1.018,00
29/03/2023 Pagamento de Empenho 3497/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.018,00
TOTAL 1.018,00 1.018,00 1.018,00
SALDO A PAGAR 0,00