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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3510 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 56 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO VOLANTE 30,00 90,00
1.00 KIT EMBREAGEM 1.148,00 1.148,00
4.00 ABRAÇADEIRA 0,75 3,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 166,00 166,00
2.00 OLEO TOTA 75W80 92,00 184,00
1.00 BOMBA INJEÇÃO ELETRONICA 633,00 633,00
2.00 SONDA LAMBDA ELETRONICA TIIDA 498,00 996,00
1.00 MINI FUSIVEL LAMINA 10 AMP VER 1,50 1,50
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 26,00 26,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO 39,00 39,00
1.00 abraçadeira combustivel diversaas Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA IVQ9959 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 PARAFUSO VOLANTE KIT EMBREAGEM ABRAÇADEIRA JOGO DE PASTILHA DE FREIO OLEO TOTA 75W80 BOMBA INJEÇÃO ELETRONICA SONDA LAMBDA ELETRONICA TIIDA MINI FUSIVEL LAMINA 10 AMP VER FILTRO COMBUSTIVEL LIQUIDO DE FREIO abraçadeira combustivel diversaas Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA IVQ9959 3.290,50
17/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001970; 3.067,94
18/05/2023 Desconto concedido na Nota Fiscal. -222,56
22/05/2023 Pagamento de Empenho 3510/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.067,94
TOTAL 3.067,94 3.067,94 3.067,94
SALDO A PAGAR 0,00