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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) 5,44 54,40
15.00 Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA CONGELAR DE 5 KG PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. 6,77 101,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA CONGELAR DE 5 KG PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. 155,95
06/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000032200; 155,95
12/07/2023 Pagamento de Empenho 3516/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,95
TOTAL 155,95 155,95 155,95
SALDO A PAGAR 0,00