| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023 | 118,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023 | 118,18 | ||
| 09/01/2023 | FÉRIAS JANEIRO 2023 | 118,18 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 363/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 118,18 | ||
| TOTAL | 118,18 | 118,18 | 118,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||