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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3668 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALANCEAMENTO 80,00 80,00
1.00 GEOMETRIA 140,00 140,00
4.00 MÃO DE OBRA MECANICA 200,00 800,00
3.00 REVISÃO Finalidade: MANUTENÇAÕ E REVISÃO DE 100.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MONTANA JAN7D32. 180,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 BALANCEAMENTO GEOMETRIA MÃO DE OBRA MECANICA REVISÃO Finalidade: MANUTENÇAÕ E REVISÃO DE 100.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MONTANA JAN7D32. 1.560,00
30/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 31758; 1.560,00
31/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 1.485,12
31/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3668/2023 74,88
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 31/05/2023 74,88 Lançada
TOTAL   74,88