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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA 2 POLOS 24V 20,00 60,00
5.00 FUSÍVEL DE LÂMINA 20 A 2,00 10,00
1.00 SOQUETE ROSETA NYLON 1 POLO 18,00 18,00
1.00 INTERRUPTOR EMERGENCIA 12V Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 LAMPADA 2 POLOS 24V FUSÍVEL DE LÂMINA 20 A SOQUETE ROSETA NYLON 1 POLO INTERRUPTOR EMERGENCIA 12V Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 188,00
04/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001244; 188,00
14/04/2023 Pagamento de Empenho 4042/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00