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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS ABRIL 2023 1.692,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS ABRIL 2023 1.692,14
03/04/2023 FÉRIAS ABRIL 1.692,14
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC 13,72
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC 78,96
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC 90,24
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC 173,73
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC 198,54
05/04/2023 Pagamento de Empenho 4191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.136,95
TOTAL 1.692,14 1.692,14 1.692,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 03/04/2023 13,72 Lançada
INSS-Conta contribuições 03/04/2023 78,96 Lançada
INSS-Conta contribuições 03/04/2023 90,24 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/04/2023 173,73 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/04/2023 198,54 Lançada
TOTAL   555,19