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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674

Dados do Empenho
Número do empenho: 4209 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades 2,35 23,50
5.00 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas 11,50 57,50
5.00 Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g 1,85 9,25
4.00 Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RECURSO VIA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMDICA) 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RECURSO VIA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMDICA) 190,25
18/04/2023 TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. -190,25
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.