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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4236 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CUSRSOS E ASSESSORIAS LTDA NOS DIAS 11.12.13 E 14.04.023 .SAIDA DIA10 .04 AS 15:00 E RETORNO DIA 14>04 AS 22:00 HS 348,76 1.395,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CUSRSOS E ASSESSORIAS LTDA NOS DIAS 11.12.13 E 14.04.023 .SAIDA DIA10 .04 AS 15:00 E RETORNO DIA 14>04 AS 22:00 HS 1.395,04
03/04/2023 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CUSRSOS E ASSESSORIAS LTDA NOS DIAS 11.12.13 E 14.04.023 .SAIDA DIA10 .04 AS 15:00 E RETORNO DIA 14>04 AS 22:00 HS 1.395,04
10/04/2023 Pagamento de Empenho 4236/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.395,04
TOTAL 1.395,04 1.395,04 1.395,04
SALDO A PAGAR 0,00