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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4390 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF LAURO PRESTES, LINHA 3257-2296. 97,75 97,75
1.00 ESF DR DAILY BUSS CECCONI LINHA 3257-2884, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. 166,99 166,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF LAURO PRESTES, LINHA 3257-2296. ESF DR DAILY BUSS CECCONI LINHA 3257-2884, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. 264,74
05/04/2023 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF LAURO PRESTES, LINHA 3257-2296. ESF DR DAILY BUSS CECCONI LINHA 3257-2884, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. 264,74
14/04/2023 Pagamento de Empenho 4390/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 264,74
TOTAL 264,74 264,74 264,74
SALDO A PAGAR 0,00