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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL NA DPM SOBRE FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR DE REPASSES DE RECURSO NOS DIAS 13 E 14.04.2023 COM SAIDA DIA 12.04.2023 AS 14:00 HS E RETORNO DIA 14.04 AS 17:00 HS 348,76 697,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL NA DPM SOBRE FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR DE REPASSES DE RECURSO NOS DIAS 13 E 14.04.2023 COM SAIDA DIA 12.04.2023 AS 14:00 HS E RETORNO DIA 14.04 AS 17:00 HS 697,52
11/04/2023 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL NA DPM SOBRE FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR DE REPASSES DE RECURSO NOS DIAS 13 E 14.04.2023 COM SAIDA DIA 12.04.2023 AS 14:00 HS E RETORNO DIA 14.04 AS 17:00 HS 697,52
11/04/2023 Pagamento de Empenho 4454/2023 697,52
TOTAL 697,52 697,52 697,52
SALDO A PAGAR 0,00