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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4465 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 69,30 69,30
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 26,15 26,15
1.00 HIGIENIZADOR DE AR 95,00 95,00
3.60 OLEO 0W20 MOTOR 72,70 261,72
1.00 ELEMENTO FILTRA 74,13 74,13
1.00 FILTRO OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO E REVISAO DE 20.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO ARGO JBS5B03 84,32 84,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL HIGIENIZADOR DE AR OLEO 0W20 MOTOR ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO E REVISAO DE 20.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO ARGO JBS5B03 610,62
14/04/2023 EMPENHO INDEVIDO. -610,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00