| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4572 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Regularização e Manutenção de Poços Artesianos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA R DAS ORQUIDEAS 115, BALNEARIO UMBU. | 95,28 | 95,28 |
| 1.00 | RUA DAS CAPIVARAS 181, BALNEARIO UMBU. | 28,59 | 28,59 |
| 1.00 | POSTO DA BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 147, UMBU. | 232,52 | 232,52 |
| 1.00 | POSTO BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 207, REFERENTE A ABRIL 2023. | 28,59 | 28,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA R DAS ORQUIDEAS 115, BALNEARIO UMBU. RUA DAS CAPIVARAS 181, BALNEARIO UMBU. POSTO DA BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 147, UMBU. POSTO BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 207, REFERENTE A ABRIL 2023. | 384,98 | ||
| 17/04/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA R DAS ORQUIDEAS 115, BALNEARIO UMBU. RUA DAS CAPIVARAS 181, BALNEARIO UMBU. POSTO DA BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 147, UMBU. POSTO BRIGADA MILITAR R DAS CAPIVARAS 207, REFERENTE A ABRIL 2023. | 384,98 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 380,69 | ||
| 19/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4572/2023 | 4,29 | ||
| TOTAL | 384,98 | 384,98 | 384,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/04/2023 | 4,29 | Lançada | |
| TOTAL | 4,29 |