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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4612 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ZILDA MAY 2023 1.113,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ZILDA MAY 2023 1.113,19
13/04/2023 RESCISAO ZILDA TEREZINHA ABRIL 2023 1.113,19
17/04/2023 Pagamento de Empenho 4612/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.113,19
TOTAL 1.113,19 1.113,19 1.113,19
SALDO A PAGAR 0,00