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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4645 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E SEC. DA SAÚDE AS 16:00 HS DIA 17:04 , DIA 18.04 AGENDA NA SEC. DE TURISMO E DIAS 19 E 20 SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO COM RETORNO AS 23:00 HS 348,76 1.046,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E SEC. DA SAÚDE AS 16:00 HS DIA 17:04 , DIA 18.04 AGENDA NA SEC. DE TURISMO E DIAS 19 E 20 SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO COM RETORNO AS 23:00 HS 1.046,28
17/04/2023 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E SEC. DA SAÚDE AS 16:00 HS DIA 17:04 , DIA 18.04 AGENDA NA SEC. DE TURISMO E DIAS 19 E 20 SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO COM RETORNO AS 23:00 HS 1.046,28
17/04/2023 Pagamento de Empenho 4645/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.046,28
TOTAL 1.046,28 1.046,28 1.046,28
SALDO A PAGAR 0,00