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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4665 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas 12,00 36,00
8.00 Corretivo líquido, a base de água, não tóxico, secagem rápida, inodoro, não resseca, composto por resinas plastificantes e pigmentos, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades 15,80 126,40
10.00 Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores 4,88 48,80
10.00 Papel A3, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: para uso e manutençao do cras e dos grupos 17,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas Corretivo líquido, a base de água, não tóxico, secagem rápida, inodoro, não resseca, composto por resinas plastificantes e pigmentos, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Papel A3, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: para uso e manutençao do cras e dos grupos 381,20
17/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000022616; 381,20
22/05/2023 Pagamento de Empenho 4665/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 381,20
TOTAL 381,20 381,20 381,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.