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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades 6,34 19,02
3.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 3,97 11,91
1.00 Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml - Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 3,25 3,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml - Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com mínimo 40ml Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 34,18
02/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000003790; 34,18
04/05/2023 Pagamento de Empenho 4718/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34,18
TOTAL 34,18 34,18 34,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.