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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4741 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 17.04.2023 DAS 10:28 AS 12:51 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 17.04.2023 DAS 10:28 AS 12:51 MIN. 30,00
20/04/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 17.04.2023 DAS 10:28 AS 12:51 MIN. 30,00
24/04/2023 Pagamento de Empenho 4741/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00