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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 23.04.2023 SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 02:00 DO DIA 24.04.2023 174,38 174,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 23.04.2023 SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 02:00 DO DIA 24.04.2023 174,38
18/04/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 23.04.2023 SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 02:00 DO DIA 24.04.2023 174,38
20/04/2023 Pagamento de Empenho 4764/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,38
TOTAL 174,38 174,38 174,38
SALDO A PAGAR 0,00