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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4846 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. STO ANGELO ,NO VEI, JAE 9G30 NO DIA 19.04.2023 DAS 05:00 AS 14:00 HS 92,42 92,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. STO ANGELO ,NO VEI, JAE 9G30 NO DIA 19.04.2023 DAS 05:00 AS 14:00 HS 92,42
04/05/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. STO ANGELO ,NO VEI, JAE 9G30 NO DIA 19.04.2023 DAS 05:00 AS 14:00 HS 92,42
08/05/2023 Pagamento de Empenho 4846/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,42
TOTAL 92,42 92,42 92,42
SALDO A PAGAR 0,00