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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO UNDIME /RS 2023 NOS DIAS 25.26 E 27.04.2023 COM SAIDA 24 AS 14:00 HS E RETORNO 27 AS 21:00 HS 369,68 1.109,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO UNDIME /RS 2023 NOS DIAS 25.26 E 27.04.2023 COM SAIDA 24 AS 14:00 HS E RETORNO 27 AS 21:00 HS 1.109,04
20/04/2023 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO UNDIME /RS 2023 NOS DIAS 25.26 E 27.04.2023 COM SAIDA 24 AS 14:00 HS E RETORNO 27 AS 21:00 HS 1.109,04
24/04/2023 Pagamento de Empenho 4857/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.109,04
TOTAL 1.109,04 1.109,04 1.109,04
SALDO A PAGAR 0,00