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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4900 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIAPARA VIAGEM A STA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO E SANTIAGO ,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES CASA DE SAÚDE,IOF,HOSP. DE AGUDO,GHS, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 20.04.2023 DAS 04:30 AS 18:30 92,42 92,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 1/4 DE DIÁRIAPARA VIAGEM A STA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO E SANTIAGO ,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES CASA DE SAÚDE,IOF,HOSP. DE AGUDO,GHS, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 20.04.2023 DAS 04:30 AS 18:30 92,42
20/04/2023 1/4 DE DIÁRIAPARA VIAGEM A STA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO E SANTIAGO ,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES CASA DE SAÚDE,IOF,HOSP. DE AGUDO,GHS, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 20.04.2023 DAS 04:30 AS 18:30 92,42
26/04/2023 Pagamento de Empenho 4900/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,42
TOTAL 92,42 92,42 92,42
SALDO A PAGAR 0,00