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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4918 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO DE CENTRO 12X6 CEA 8,8 30,00 30,00
1.00 PORCA 12 MM MA SIMPLES 5,00 5,00
1.00 MOLA TERCEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 635,00 635,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 PINO DE CENTRO 12X6 CEA 8,8 PORCA 12 MM MA SIMPLES MOLA TERCEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 670,00
05/05/2023 CONFORME MEMORANDO 081/2023 SEDUC -670,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00