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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SÃO GABRIEL/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JBS5B44, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE CARIDADE DE SÃO GABRIEL, NO DIA 24/04/23. 87,19 87,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SÃO GABRIEL/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JBS5B44, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE CARIDADE DE SÃO GABRIEL, NO DIA 24/04/23. 87,19
24/04/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SÃO GABRIEL/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JBS5B44, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE CARIDADE DE SÃO GABRIEL, NO DIA 24/04/23. 87,19
26/04/2023 Pagamento de Empenho 4927/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,19
TOTAL 87,19 87,19 87,19
SALDO A PAGAR 0,00