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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 50 Data de lançamento: 05/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257 -1420 EFETUADAS NA VIG. SANITARIA, JAN. 2023 97,75 97,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2023 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257 -1420 EFETUADAS NA VIG. SANITARIA, JAN. 2023 97,75
05/01/2023 Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257 -1420 EFETUADAS NA VIG. SANITARIA, JAN. 2023 97,75
16/01/2023 Pagamento de Empenho 50/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,75
TOTAL 97,75 97,75 97,75
SALDO A PAGAR 0,00