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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5202 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 6.551,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 6.551,03
25/04/2023 ABRIL 2023 6.551,03
25/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS PIES (4011) 785,45
25/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS PIES (4011) 798,93
27/04/2023 Pagamento de Empenho 5202/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.966,65
TOTAL 6.551,03 6.551,03 6.551,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 25/04/2023 785,45 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 25/04/2023 798,93 Lançada
TOTAL   1.584,38