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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 204,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 204,77
25/04/2023 ABRIL 2023 204,77
04/05/2023 Pagamento de Empenho 5324/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 204,77
TOTAL 204,77 204,77 204,77
SALDO A PAGAR 0,00