| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 | 204,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 | 204,77 | ||
| 25/04/2023 | ABRIL 2023 | 204,77 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 5324/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,77 | ||
| TOTAL | 204,77 | 204,77 | 204,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||