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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 101 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUNTO DO COLETOR DE ADMISSÃO 99,34 99,34
2.00 JUNTA DO COLETOR 67,58 135,16
1.00 JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE 75,25 75,25
1.00 JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE NCM 87,53 87,53
1.00 DISCO DE FREIO 203,55 203,55
1.00 BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL ESQ 1.885,23 1.885,23
1.00 BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL DIR 1.889,36 1.889,36
4.00 SENSOR DE DESGASTES DO FREIO 77,99 311,96
1.00 PASTILHA 477,44 477,44
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 1.188,12 1.188,12
2.00 JOGO DE PEÇAS DA CAIXA DE DIREÇÃO 1.045,96 2.091,92
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 1.112,10 1.112,10
1.00 THINNER 27,59 27,59
5.00 PANO DE LIMPEZA 2,05 10,25
1.00 DESINGRIPANTE 5,32 5,32
1.00 LIMPA CONTATO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 21,06 21,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 JUNTO DO COLETOR DE ADMISSÃO JUNTA DO COLETOR JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE NCM DISCO DE FREIO BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL ESQ BRAÇO SUSPENSÃO TRANSVERSAL DIR SENSOR DE DESGASTES DO FREIO PASTILHA PONTEIRA DE DIREÇÃO JOGO DE PEÇAS DA CAIXA DE DIREÇÃO PONTEIRA DE DIREÇÃO THINNER PANO DE LIMPEZA DESINGRIPANTE LIMPA CONTATO Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 9.621,18
05/05/2023 Conforme DANFE Nº 000/000075397; 9.621,18
08/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2023 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 9.505,73
08/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5397/2023 115,45
TOTAL 9.621,18 9.621,18 9.621,18
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 08/05/2023 115,45 Lançada
TOTAL   115,45