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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5410 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Giz de cera grosso (gizão), não tóxico com 12 cores, tamanho: 90 mm comprimento/ 10mm diâmetro 4,28 642,00
150.00 Papel cartão fosco 50 x 70cm, 240g (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 AZUL, 15 VERMELHO, 15 VERDE, 15 AMARELO, 15 LARANJA, 15 BRANCO, 15 PRETO, 15 ROSA, 15 ROXO, 15 MARROM 1,98 297,00
30.00 Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS AZUL E 15 CAIXAS PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 28,68 860,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 Giz de cera grosso (gizão), não tóxico com 12 cores, tamanho: 90 mm comprimento/ 10mm diâmetro Papel cartão fosco 50 x 70cm, 240g (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 AZUL, 15 VERMELHO, 15 VERDE, 15 AMARELO, 15 LARANJA, 15 BRANCO, 15 PRETO, 15 ROSA, 15 ROXO, 15 MARROM Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS AZUL E 15 CAIXAS PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 1.799,40
26/06/2023 Conforme DANFE Nº 001/019972; 1.799,40
29/06/2023 Pagamento de Empenho 5410/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.799,40
TOTAL 1.799,40 1.799,40 1.799,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.