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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5500 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO DISTRIBUIDOR ROTATIVO 188,60 188,60
1.00 REPARO CILINDRO DIREÇÃO RG170/CASE 845/865 148,00 148,00
1.00 FILTRO TRANSMISSÃO 283,80 283,80
1.00 KIT REPARO TRANSMISSÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA CASE 845 1.565,50 1.565,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 REPARO DISTRIBUIDOR ROTATIVO REPARO CILINDRO DIREÇÃO RG170/CASE 845/865 FILTRO TRANSMISSÃO KIT REPARO TRANSMISSÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA CASE 845 2.185,90
03/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000004717; 2.185,90
05/05/2023 Pagamento de Empenho 5500/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.185,90
TOTAL 2.185,90 2.185,90 2.185,90
SALDO A PAGAR 0,00