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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 83 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO 680,00 680,00
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO 680,00 680,00
2.00 KIT AMORTECEDOR SIENA 320,00 640,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO SIENA IYU6612 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT AMORTECEDOR SIENA PASTILHAS DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO SIENA IYU6612 2.190,00
05/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001287; 2.190,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 5501/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.190,00
TOTAL 2.190,00 2.190,00 2.190,00
SALDO A PAGAR 0,00