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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5502 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 83 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT AMORTECEDOR D. LOGAN 80,00 160,00
4.00 BATENTE AMORTECEDOR 25,00 100,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 750,00 1.500,00
2.00 BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 125,00 250,00
2.00 KIT BATENTE 215,00 430,00
2.00 Bucha Borr 30,00 60,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO LOGAN JAE9G35 360,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 KIT AMORTECEDOR D. LOGAN BATENTE AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA KIT BATENTE Bucha Borr AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO LOGAN JAE9G35 3.220,00
05/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001286; 3.220,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 5502/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.220,00
TOTAL 3.220,00 3.220,00 3.220,00
SALDO A PAGAR 0,00