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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5509 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 363,69 363,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 363,69
28/04/2023 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 363,69
19/05/2023 Pagamento de Empenho 5509/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 363,69
TOTAL 363,69 363,69 363,69
SALDO A PAGAR 0,00