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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5526 Data de lançamento: 02/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAE 9G30 DIA 29.04.2023-SABADO DAS 11:00 AS 14:30 MIN. 30,00 30,00
1.00 LEVAR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JAE 9G30 DAS 18:30 AS 01:00 H DO DIA 30.04.2023 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2023 2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAE 9G30 DIA 29.04.2023-SABADO DAS 11:00 AS 14:30 MIN. LEVAR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JAE 9G30 DAS 18:30 AS 01:00 H DO DIA 30.04.2023 60,00
04/05/2023 2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAE 9G30 DIA 29.04.2023-SABADO DAS 11:00 AS 14:30 MIN. LEVAR PACIENTE P/CASA DE SAÚDE ,NO VEIC. JAE 9G30 DAS 18:30 AS 01:00 H DO DIA 30.04.2023 60,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 5526/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00