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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 555 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Apontador de lápis nº 2, sem depósito, c/ lâmina de aço inox temperado, com 1 furo, caixa com 24 unidades 5,04 10,08
1.00 Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros 156,80 156,80
10.00 Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades 4,20 42,00
20.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 3,22 64,40
15.00 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO 5,75 86,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 Apontador de lápis nº 2, sem depósito, c/ lâmina de aço inox temperado, com 1 furo, caixa com 24 unidades Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO 359,53
02/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/000019153; 202,73
07/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,73
17/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000019221; 156,80
19/07/2023 Pagamento de Empenho 555/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,80
TOTAL 359,53 359,53 359,53
SALDO A PAGAR 0,00